PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | ||
A | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit | ||
1 | Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit | 87,000,000,000 | |
B | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | ||
1 | Pelayanan Kesehatan Rujukan/Sarana Pelayanan Rujukan (DAK Fisik) | 6,599,000,000 | |
2 | Pengadaan alat kesehatan pajak rokok | 2,000,000,000 | |
95,599,000,000 |
TARGET KINERJA RSUD KRT. SETJONEGORO
TAHUN 2018
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ||
Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat | ||||
1 | Indeks kepuasan pelanggan pelayanan kesehatan rawat jalan | 76,98% | ||
2 | Indeks kepuasan pelanggan pelayanan kesehatan rawat inap | 86,10% | ||
3 | Angka Kematian BBLR (1500 gr – 2500 gr) di Rumah Sakit | 3,70% | ||
4 | Ketersediaan obat di Rumah Sakit | 98,40% | ||
5 | Lama tunggu pelayanan rawat jalan | 70 menit | ||
6 | Lama tunggu pelayanan obat | 30 menit | ||
7 | Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS | 66,68% | ||
8 | Baku Mutu Limbah Cair COD (Chemical Oxygen Demand) | 86,66% | ||
9 | Cakupan ketersediaan fasilitas gedung/ruang pelayanan | 84% | ||